Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, pemahaman terhadap Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax menjadi suatu keharusan bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam transaksi perpajakan. Withholding Tax atau pajak pemotongan merupakan mekanisme perpajakan yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan penerimaan pajak yang tepat waktu dan akurat. Peraturan yang terus berkembang serta penerapan yang berbeda-beda di berbagai jenis transaksi menuntut pemahaman yang mendalam agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, menghindari kesalahan pelaporan, serta mengelola risiko kepatuhan pajak secara efektif.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, regulasi terbaru, dan penerapan Withholding Tax dalam berbagai transaksi bisnis. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan dibekali dengan pengetahuan tentang ketentuan perpajakan yang berlaku, prosedur pemotongan dan pelaporan pajak, serta teknik dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak tanpa mengurangi efisiensi bisnis. Hal ini menjadi penting tidak hanya bagi profesional pajak, tetapi juga bagi akuntan, manajer keuangan, serta pelaku usaha yang ingin memastikan bahwa kebijakan perpajakan dalam organisasi mereka telah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax mengacu pada aturan dan penerapan sistem pajak pemotongan yang mewajibkan pihak tertentu, seperti pemberi kerja atau entitas yang melakukan pembayaran, untuk memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak lainnya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan tertentu dibayarkan lebih awal sebelum diterima sepenuhnya oleh penerima penghasilan.
Pelatihan ini merupakan turunan dari keilmuan Perpajakan, yang berada dalam cakupan lebih luas dari Akuntansi dan Hukum Pajak.
Pelatihan Regulasi dan Aplikasi Withholding Tax adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ketentuan perpajakan terkait pajak pemotongan (withholding tax), termasuk regulasi yang berlaku, jenis transaksi yang dikenakan pemotongan, tarif pajak, serta prosedur pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak.
Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengimplementasikan sistem withholding tax secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko sanksi. Selain itu, peserta juga akan memahami strategi perencanaan pajak yang efektif untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Pelatihan ini biasanya diperuntukkan bagi profesional yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perpajakan dan keuangan Perusahaan.
Materi Training :
- Pengantar Withholding Tax
Konsep dasar withholding tax
• Tujuan dan manfaat pemotongan pajak
• Peran dan tanggung jawab pihak pemotong pajak - Regulasi Withholding Tax di Indonesia
Dasar hukum dan peraturan perpajakan terkait
• Jenis penghasilan yang dikenakan withholding tax
• Tarif pajak dan ketentuan yang berlaku - Jenis-Jenis Withholding Tax
PPh Pasal 21: Pemotongan pajak atas penghasilan karyawan
• PPh Pasal 22: Pemotongan pajak atas transaksi tertentu
• PPh Pasal 23/26: Pemotongan pajak atas transaksi jasa, dividen, bunga, dan royalti
• PPh Pasal 4 Ayat (2): Pajak final atas penghasilan tertentu - Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Withholding Tax
Perhitungan pemotongan pajak yang benar
• Tata cara penyetoran pajak ke kas negara
• Pelaporan dan pembuatan bukti potong pajak - Withholding Tax dalam Transaksi Internasional
Ketentuan PPh Pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri
• Penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)
• Pengisian dan penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) - Strategi Manajemen dan Kepatuhan Pajak
Optimalisasi pengelolaan withholding tax
• Risiko dan sanksi atas kesalahan pemotongan dan pelaporan
• Best practices dalam penerapan withholding tax - Studi Kasus dan Simulasi Perhitungan
Simulasi perhitungan pemotongan pajak berdasarkan berbagai skenario
• Analisis kasus nyata dan penyelesaian permasalahan withholding tax
Metode Training :
- Pretest & Posttest
- Presentasi
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Studi kasus
- Brainstorming
- Praktek
Trainer :
Tim Trainer dari FEI Training
Jadwal & Investment:
| Tempat | Tanggal | Investment (Online) | Investment (Offline) |
|---|---|---|---|
| Bandung | 22 - 23 Januari 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 19 - 20 Februari 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 21 - 22 April 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 25 - 26 Mei 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 18 - 19 Juni 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 23 -24 Juli 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 20 - 21 Agustus 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 23 - 24 September 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 22 -23 Oktober 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 19 - 20 November 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| Bandung | 17 - 18 Desember 2026 | 3.500.000 | 5.000.000 |
Catatan: Permintaan tanggal khusus bisa disesuaikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku
Durasi Training :
2 hari
Offline Training Termasuk :
- Sertifikat Lembaga FEI Training
- Materi Hand Out dan Soft Copy Materi
- ATK (NoteBook dan Ballpoint)
- Tas kerja 3in1
- Dokumentasi
- Meeting room di hotel berbintang
- Lunch dan 2x coffee break
- PPH Pasal 23 sebesar 2%
Online Training Termasuk :
- Sertifikat Lembaga FEI Training
- Soft copy materi
- Link Zoom Meeting
Biaya Training Belum Termasuk :
- Akomodasi Menginap Peserta (untuk offline class)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%
Contact Us For More Information:
| Contact | : | Dinar |
| Phone | : | 0811-1111-7040 |

